索  引 号: 111423LL00100/2019-03512 主题分类: 财政
发文机关: 吕梁市新闻办公室 成文日期: 2019年09月29日
标      题: 吕梁市新闻办公室
发文字号: 发布日期: 2019年09月29日

  吕梁市新闻办公室2018年决算说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻落实中央和省委、市委对外宣传的方针、政策和指示,组织落实对外宣传工作任务。

  2、研究制定我市对外宣传事业发展规划和年度计划,并具体组织实施。

  3、负责市外媒体在吕梁采访的组织协调,组织开展新闻媒体采风活动。

  4、负责我市经贸、旅游、文化等重大活动和重点工作的对外宣传工作。

  5、指导和协调我市各县市、区的对外宣传工作。

  6、制定我市对外宣传干部的培训计划,组织安排对外宣传干部的培训工作。

  7、总结对外宣传工作经验,促进我市对外宣传理论建设。

  8、负责吕梁网和“吕梁发布”四个新媒体平台的建设、管理、运维。

  9、负责组织开展新闻发布工作和新闻发言人队伍建设。

  10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他有关工作。

  (二)2018年主要工作任务

  2018年,市新闻办以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的总要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,解放思想、攻坚克难、奋发进取、创新作为,较好地完成了年度工作目标任务,在整体工作稳步推进的同时,主题宣传活动、新媒体平台建设、重大外宣活动、新闻发布工作、重点舆情处置等多个方面,取得了突破性的进展,机关工作规范化、科学化水平显著提升,新闻舆论引导工作打开了新局面,进一步巩固扩大脱贫攻坚成效,圆满完成各项工作目标任务。

  二、部门决算组成单位

  中国共产党吕梁市委新闻办公室。

  三、2018年部门决算情况说明

  (一)收入决算

  2018年收入决算347.16万元,较上年减少9.95%,减少主要原因为本年安排的专项预算收入减少。其中:财政拨款收入345.63万元、其他收入1.53万元。年初结转和结余209.34万元,总计556.50万元。

  (二)支出决算

  2018年支出决算550.85万元,较上年增加149.96%,增加的主要原因为2018年支出了上年未完成结算的项目费用,其中一般公共预算拨款支出548.79万元、其他资金支出2.06万元。年末结转和结余5.65元,总计556.50万元。

  2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:

  基本支出242.81元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

  项目支出305.98元,主要为与新华网、中青网、中新社等媒体新闻合作、重大主题活动宣传费用、吕梁网服务器租赁费、及新媒体发布技术运维、新闻发布会经费、外宣活动等经费支出。

  (三)“三公”经费决算

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算4.19万元,比预算数减少11.81万元,比上年决算数增加0.6万元、增加比率16.75%,增加主要原因为扶贫下乡、外宣公务活动增加。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务接待费支出0万元;公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出4.19万元,主要为在用的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费及过路费等日常支出。

  (四)政府采购情况

  2018年政府采购预算14.10万元,实际采购支出13.36万元,主要为办公设备的采购。

  (五)政府性基金预算支出情况

  2018年无政府性基金预算支出情况

  (六)机关运行经费预算

  2018年机关运行经费支出决算86.98元,较上年增加48.70%,主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、扶贫下乡、福利费、公务交通补贴等支出增加。

  (七)国有资产占用情况

  2018年单位共有公务用车2辆,其中:1辆为公务用车制度改革后核定保留的机要通信工作用车,1辆为待报废核销的其他车辆。单价50万元(含)以上的通用设备1套,其他资产为办公设备、家具用具以及信息化设备等。

  (八)重点项目情况

  2018年,单位无重点项目。

  四、名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

  

2018年部门决算公开表.xls

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