首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门财政预决算和三公经费 > 2018年财政预算和“三公”经费
索 引 号: | 111423LL00100/2018-01407 | 主题分类: | 财政 |
发文机关: | 吕梁市政务大厅管理中心 | 成文日期: | 2018年05月08日 |
标 题: | 吕梁市政务大厅管理中心 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2018年05月08日 | |
吕梁市政务大厅管理中心2018年部门预算说明
一、部门概况
(一) 部门主要职责
1、负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项,对进驻政务大厅窗口工作人员进行培训、管理、考核等工作;
2、负责对审批或服务项目进行协调督查,协调进驻政务大厅各单位对重大事项和前置审批事项进行并联审批;
3、负责监督工作人员的服务行为,受理社会公众、服务对象对审批窗口或工作人员违反审批制度行为的投诉并负责核实,按管理权限实施责任追究;
4、负责组织开展机关效能建设、提升审批服务效率和水平;
5、负责对涉及本级政府的相关行政审批事项与事务进行公开;
6、负责为驻厅窗口提供便利完善的办公场所与后勤服务;
7、完成市政府交给的其他任务。
(二)2018年主要工作任务
1、推进改革,巩固成果。按照我市行政审批“两集中、两到位”改革工作的总要求,继续深入推进改革力度,努力构建“审管分离、权责挂钩”和“审批一条龙、服务一站式”的行政审批新机制,真正做到“一口进出、闭环运行、高效快捷、方便群众”。同时针对部分职能部门出现的对行政审批工作认识不到位、项目进驻不全、项目办理回流等现象,在全市主要行政审批职能部门中开展“两集中、两到位”改革第二次“回头看”活动,巩固改革成果。
2、完善机制,强化落实。建立完善窗口审批机制,完善规则流程,强化日常管理,确保驻厅各单位行政审批事项全部在政务大厅集中办理,坚决杜绝只受不理、两头受理、多头办理等“体外循环”现象发生;继续配合市审改办深入开展审批项目梳理,通过审批项目再清理,审批流程再优化,申报材料再精简,承诺时限再压缩,进一步精简审批环节、提高办事效率、降低行政成本,最大限度地满足市场主体和人民群众的需求,为吕梁转型发展创造良好的经济环境。
3、规范标准,提升服务。政务大厅将从运行模式、服务行为、环境设施、日常管理、投诉受理等方面,突出抓好窗口标准化,促进窗口建设走向制度化、规范化、标准化。在标准实施过程中,注重对标准体系进行梳理完善,形成配套完整、科学合理的标准化管理体系。同时,不断强化服务企业能力,推行“一站式”代办,对涉企审批事项的前置条件和环节进行系统清理,建设固定资产投资审批平台,修订方便快捷的固定资产投资项目审批管理流程图,建立固定资产投资项目并联审批管理机制,最大限度地提高办事效率。
4、加强监管,规范中介。开展与行政审批相关的社会中介机构和服务企业的调查摸底,编制中介服务项目目录,明确中介服务事项的名称、设置依据、申报条件和材料、服务流程、收费标准、办理时限、投诉方式等并向社会公布。加强中介机构数据库建设,可依托行政审批通用软件,搭建中介机构诚信数据库平台。建立健全中介机构诚信体系,实行中介服务基本行为规范和优胜劣汰机制。
5、创新举措,助企惠民。一是全面深化行政指导、联审联办等工作,完善预约服务、上门服务、跟踪服务等服务举措。同时,鼓励窗口推出各种创新服务举措,主动为企业排忧解难;二是充分发挥大厅审批资源集中的优势,不断优化“一窗式办理”、“一条龙服务”、“联合审批”等服务机制,进一步拓展大厅的综合服务功能;三是深入开展“创先争优”工作,密切关注“政务大厅微信公众平台”论坛,在改进日常督查和咨询服务工作等方面,想出新思路、推出新举措、务求新成效。
二、2018年收支预算情况
(一)、收入预算
2018年收入预算5025.96千元,其中:一般公共财政预算收入5025.96千元,较去年增长了1125.52千元,纳入预算管理的政府性基金收入0万元,其它收入0万元,增长部分属正常调资。
(二)支出预算
2018年支出预算5025.96千元,其中:基本支出:1245.96千元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,项目支出3780千元,主要有经常性项目支出2730千元,重点项目支出1050千元。政府性基金支出0万元,财政专户拨款支出0万元,其他资金支出0万元。
2018年一般公共预算拨款支出按经济分类划分:
工资福利支出883.15千元,商品和服务支出4137.83千元,对个人和家庭的补助4.98千元。
(三)“三公”经费决算
2018年部门预算安排的三公经费预算30千元,一般公共预算安排公务用车运行维护费30千元。
(四)政府采购预算
2018年部门预算批复的一般公共预算安排政府采购预算0千元。
(五)机关运行经费?
2018年安排机关运行经费378千元,主要用于包括水电物业等工作经费、维修维护费、大厅日常办公经费、培训费、房租费、线路租金费,会议费、政务服务平台建设费用等。
(六)国有资产占有情况
2018年我单位共有1辆车,为一般公务用车。
(七)重点项目支出预算情况
2018年新增重点项目经费“互联网+政务服务”平台建设费用1050千元。