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索 引 号:111423LL00100/2023-12135 | |
发文字号: | 发布日期:2022年10月09日 |
发文机关:吕梁市政务服务中心 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市政务服务中心2021年度部门决算 | |
主题分类:财政 | 成文日期:2022年10月09日 |
吕梁市政务服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
一、本部门职责
(一)贯彻执行中央、省关于政务服务的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署,组织协调开展我市政务服务工作。
(二)宣传国家、省、市“放管服效”“便民利企”“六最”营商环境有关政策,负责落实“放管服效”改革政策措施,推进审批服务便民化,提供在线政务服务,协助各职能部门推进优化营商环境相关工作。
(三)制定我市政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
(四)承担对进入我市政务服务平台的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调工作以及服务全过程的见证、留痕。承担政务服务导办、帮办等有关工作,协同推行“一网通办”“全程网办”工作。
(五)负责市政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护;承担我市政务服务热线平台的建设管理工作。
(六)负责市直单位派驻政务服务中心工作人员的日常管理、绩效考核;承办我市政务信息统计汇总工作。
(七)负责做好行政审批和公共服务相关档案归档工作,并对各类档案归档工作,并对各类档案进行统一管理。
(八)负责做好审批和服务类事项综合受理工作,提供帮办代办服务。
(九)负责具体承办行政审批项目专家评审、现场勘验事务性工作。
(十)负责受理我市政务服务事项的投诉举报,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(十一)完成市行政审批服务管理局交办的其他任务。
二、机构设置情况
市政务服务中心设下列内设机构:
一、办公室;二、档案管理科。负责做好行政审批服务和公共服务相关档案归档工作,并对各类档案进行统一管理。三、投诉处理科。承担对进入我市政务服务平台单位的行政审批、公共服务等的现场监督工作、维护场所秩序; 负责进驻大厅工作人员的考勤、考核工作。四、宣教科(营商环境科)。负责宣传国家、省、市有关政务服务工作的方针、政策和法规;五、行政审批及公共服务科。负责市政务服务平台行政审批事项、公共服务事项的现场管理工作。六、业务协调科。负责对进驻单位行政审批及公共服务事项的梳理汇总。七、综合受理科。负责行政审批事项、公共服务事项一窗受理工作。八、评审勘验科。负责大厅办公设施、设备的运行维护工作;九、热线运行科。负责12345政务服务热线平台的整合建设、运行管理工作;十、热线督办科。负责政务热线逾期工单的督查督办。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1337.32万元、支出总计1337.32万元。与2020年相比,收入总计减少562.58万元,减少42.25%,支出总计增加562.58万元,减少42%。主要原因是2021年我中心项目减少,收入及支出也随之减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1337.32万元,其中:财政拨款收入783.07万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1337.32万元,其中:基本支出934.87万元,占比79.9%;项目支出402.45万元,占比48.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1337.32万元、支出总计1337.32万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少562.58万元,减少42.25%,财政拨款支出总计减少562.58万元,主要原因是我中心项目减少,收入及支出也随之减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1337.32万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少562.58万元,减少42.25%。主要原因是2021年我中心项目减少,收入及支出也随之减少。其中,人员经费256.8万元,占比20.82%,日常公用经费678.07万元,占比46.41%。
(二)财政拨款支出决算情况
2021年度财政拨款支出1337.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1314.15万元,占98.35%;住房保障(类)支出23.17万元,占1.63%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出934.87万元,其中:人员经费256.8万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费678.07万元,主要包括商品和服务支出和资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元,支出决算1.58万元,完成预算的52.8%,比2020年减少0.62万元,下降5.88%,主要原因是:压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国(境)费支出决0万元,占比0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算1.58万元,完成预算的52.8%,比上年减少0.62万元,下降5.88%;公务接待费支出决算0万元,占比0 %,比上年增加0万元,增长0%。因公出国(境)支出算费0万元,年初预算0万元。因公出国(境)团数0个,人数 0人;公车保有量1辆;国内接待批次0个,接待人数0人。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出678.06万元,比2020年增加560.22万元,增长333.05%。主要原因是:2021年我中心新增转隶人员,办公设施设备购置经费增加 ,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,机关运行经费也随之增加。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额28.8万元,其中:政府采购购买服务采购28.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,机要通信用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
无
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。